论发挥内审职能提高依法治校水平
2024-05-13结合审计实践,采用自学、研讨、短期培训、到外单位学习先进经验等方式,不断提高大家的业务素质。
关于中国独立审计准则的逻辑缺陷
2024-05-01本文将从独立审计基本准则中产问题,独立审计具体准则中的问题两个方面阐述中国独立审计。
关于行为审计研究:回顾与启示
2024-04-20本文将从透镜模型-审计判断过程的数学表征,判断认知过程-审计判断的认知过程研究,判断认知过程-审计判断的认知过程研究,决策前行为-审计判断过程的实验方法扩展等五个方面阐述行为审计。
关于乡镇党政主要负责人经济责任审计的内容和方法
2024-04-09本文将从乡镇党政主要负责人任期经济责任审计内容,乡镇主要负责人任期经济责任审计方法两个方面阐述经济责任审计。
关于县市应建立乡镇政府审计
2024-03-28本文将从政府机构改革之机,建立乡镇政府审计更具必要性、迫切性,建立适应社会主义市场经济需要的乡镇政府审计两个方面阐述政府审计。
关于民营企业内部审计大有可为
2024-03-17本文将从对民营企业内部审计产生的动因进行了论述,论文从民营企业内部审计目标与职能进行了论述,论文对民营企业内部审计机构和管理体制进行了阐述三个方面阐述内部审计。
关于会计师事务所审计底稿的电子化
2024-03-06本文将从电子化底稿的优势,电子化底稿实现的条件和途径,电子化底稿应注意的两个问题三个方面阐述审计底稿的电子化。
关于OA系统的应用促进政府价值流优化
2024-02-23本文将从价值流简介,金审工程与政府价值流间的关系,OA系统促进政府价值流优化三个方面阐述系统的应用。
关于CPA审计风险与职业责任承担之研究
2024-02-12本文将从CPA承担的职业责任较小的原因分析,改善CPA审计风险较大而承担责任较小的建议两个方面阐述CPA审计风险。
公路工程建设中内部审计监督的新探讨
2024-01-31本文将从公路建设投资的审计监督的重点,招投标过程监督,施工过程监督,竣工结算监督,对进一步完善公路基本建设投资审计的建议五个方面阐述内部审计。